APP下載
2333333
于2018-12-29 17:51 發布 ??3575次瀏覽
恩熙老師
職稱: 6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
2018-12-29 17:53
實發。1、計提的時候:借:費用 貸:應付職工薪酬 2、支付時候:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發放工資的時候,應付職工薪酬出現負數的原因是什么
答: 您好,這個是少計提了。
老師。記提工資和發放工資不一樣 怎么辦 上上個月就和上個月不一樣。我留帳上應付職工薪酬上面了。請問怎么處理好
討論
發放工資時候的應付職工薪酬對應的是實發還是應發數呢
應付職工薪酬發在六月份,但是實際發放工資在七月 所以工資要怎么做
應付職工薪酬的借方是實發數嗎,發放工資的時候借應付職工薪酬-工資這個不是應發數嗎
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
恩熙老師 | 官方答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
★ 4.96 解題: 1596 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)