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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-08 10:51

把下面這個其他應付款換成其他應收款就可以,按下面這個做,這個準則規定

Roue 追問

2019-11-08 10:53

老師 我上面這種是不行嗎

maize老師 解答

2019-11-08 10:56

準則是按下面這個做,你上面那個不符合準則,和稅法上面保持一致

Roue 追問

2019-11-08 12:07

計提社保:借 管理費用-社保公司 貸 應付職工薪酬-社保公司 繳納社保:借 應付職工薪酬 -社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 計提工資:借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發放工資:借應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保個人 銀行存款 
老師 你看是不是這樣做?

maize老師 解答

2019-11-08 12:08

是的,是這么做,你寫沒有問題

Roue 追問

2019-11-08 12:09

老師,社保不是當月扣當月的嘛,那我十月的社保計提也是計提在十月里吧?

maize老師 解答

2019-11-08 12:31

是哦,社保權責發生制計提,不管你們咋交的

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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