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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-29 16:54

你好,是輔導期納稅人超過25份發票增加發票用量需要預交稅款嗎?

星辰 追問

2019-08-29 16:56

是的。

鄒老師 解答

2019-08-29 16:58

你好,預交稅款=之前25分發票不含稅金額*3%

星辰 追問

2019-08-30 09:40

好的,謝謝。

鄒老師 解答

2019-08-30 09:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,是輔導期納稅人超過25份發票增加發票用量需要預交稅款嗎?
2019-08-29 16:54:31
您參考一下: “轉出多交增值稅”專欄,注意:只對預繳的稅款轉出;即只有在“已交稅金”本月有實際發生額,且“應交增值稅”科目期末有“借方余額”的情況下適用,且原則是“誰小取小”。 【例題?簡答題】某企業每10天納一次稅,當月預繳稅款20萬元,月末,“應交增值稅”明細賬的余額數據有以下三種情況,請分別說明企業期末該如何處理。   (1)期末余額數據是借方25萬。   (2)期末余額數據是借方10萬。   (3)期末余額數據是貸方5萬。   『正確答案』   (1)當月有預繳稅款20萬,期末余額數據是借方25萬時,20萬小于25萬,故實際退20萬,處理完這20萬后,應交增值稅的借方余額為5萬,這是當期進項稅大于銷項稅而產生的,這時只能留在應交增值稅明細賬的借方繼續抵扣,不能向國稅局申請退回這5萬元的稅款,分錄:   借:應交稅費——未交增值稅          20萬     貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 20萬   (2)當月有預繳稅款20萬,期末余額數據是借方10萬時,10萬小于20萬,故實際退10萬,處理完畢,應交增值稅明細賬余額為零,這種情況說明本期預繳的20萬中,有10萬本身就是應該繳給國稅局,另外的10萬是多繳的,故退回,分錄:   借:應交稅費——未交增值稅          10萬     貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 10萬   (3)期末余額數據在貸方5萬,說明企業原先預繳的20萬還不夠,還要再繳5萬的稅款給國稅局,分錄是:   借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  5萬     貸:應交稅費——未交增值稅           5萬
2017-11-30 23:06:12
你是小規模還是一般?
2022-01-17 09:38:20
你好,你預繳的是哪個項目的就抵哪個項目
2019-08-27 10:52:05
預繳的稅款統一帶入主表的27行,不會分開抵減,一般計稅方法預繳的稅額可以用于抵減簡易計稅方法的應納稅額。
2019-08-27 11:18:35
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