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于2019-08-27 10:50 發布 ??936次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-08-27 10:52
你好,你預繳的是哪個項目的就抵哪個項目
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
不是說不區分嗎
2019-08-27 10:57
你看稅法規定哦
樸老師 解答
2019-08-27 11:00
預繳的稅款統一帶入主表的27行,不會分開抵減,一般計稅方法預繳的稅額可以用于抵減簡易計稅方法的應納稅額。是這個意思
2019-08-27 11:02
那你剛又說預繳的是哪個項目的就抵哪個項目
2019-08-27 11:03
我們之前都是這么做的,你說的這個是一般計稅和簡易計稅不分了
2019-08-27 11:04
被你說暈了,那到底是怎樣的呢
2019-08-27 11:05
預繳的稅款統一帶入主表的27行,不會分開抵減,一般計稅方法預繳的稅額可以用于抵減簡易計稅方法的應納稅額。
2019-08-27 11:06
我現在要開發票,按3%開,是直接開工程服務就可以了嗎
2019-08-27 11:15
是的,直接開工程服務就可以的
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預繳稅款 3個點的簡易計稅 是銷項稅額*預交稅率 還是 全額繳納 銷項稅額?
答: 你是小規模還是一般?
甘老師,在嗎?預繳稅款,可以用來抵減開票內容是“維修服務”13%的銷項稅額嗎
答: 你好,你預繳的是哪個項目的就抵哪個項目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
異地預繳增值稅可以抵扣嗎?實際要交的稅金是銷項稅額-進項稅額,還是銷項稅額-進項稅額-預繳稅額呢?
答: 你好! 是銷項稅額-進項稅額-預繳稅額
老師 您好,我們比如7月份銷項稅額10萬,進項稅額5萬,因為我們是異地施工建筑單位,在8月5號預交了7月份的預繳稅款比如2萬,并且在7月份申報表中用了這預繳的2萬用于當期抵扣,這樣,我們應交的7月份的增值稅額比如是3萬,并且在8月5號銀行扣款了,那么請問我在8月5日的時候如何做這個預繳稅款及已經繳納的稅款的一系列賬務分錄?
討論
銷項稅額:20600.92進項稅額:28703.54預繳稅額:4577.98銷-進=銷20600.92-28703.54=-8102.62應繳增值稅=-8102.62-預繳4577.98=-12680.6請問老師,是不是這樣算的,留底稅額是-12680.6?
建筑業異地預繳稅款大于當期銷項稅額,可以退稅嗎
未開具發票銷項稅額是不是預繳稅額
這個月的銷項稅額是20000,進項是22000,預繳稅款是3800,銷項大于進項,到月末了,要做什么賬務處理嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2019-08-27 10:52
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2019-08-27 10:57
樸老師 解答
2019-08-27 11:00
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樸老師 解答
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樸老師 解答
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2019-08-27 11:06
樸老師 解答
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