25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個(gè)人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時(shí) 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實(shí)際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項(xiàng)發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個(gè)沒有報(bào)關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項(xiàng)目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因?yàn)?/a> 問
你好yeah,是因?yàn)槭裁丛蚩?00 答

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了是末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出嗎借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
想請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),后面兩筆分錄的貸方應(yīng)交稅費(fèi)是不是在借方用負(fù)數(shù)寫 ,幫看一下借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21貸: 銀行存款 799.00進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
答: 借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個(gè)對(duì)吧?


小祝老師 解答
2019-08-23 15:42