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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-22 21:45

你好同學要看具體的項目,這個項目稅務不認可以,則調(diào)的是遞延,稅務認可你還沒匯算時就調(diào)應交所得稅了
而無論是遞延還是應交所得稅,都影響所得稅費用

雪中一片云 追問

2019-08-22 22:10

王老師,你的意思是說,如果在匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的。會計處理錯誤的可以直接調(diào)節(jié)應交稅費,應交所得稅,但如果是日后調(diào)整事項稅務認可的那就調(diào)節(jié)遞延是嗎?

何江何老師 解答

2019-08-22 22:15

是的同學沒錯的,是這樣的

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你好同學要看具體的項目,這個項目稅務不認可以,則調(diào)的是遞延,稅務認可你還沒匯算時就調(diào)應交所得稅了 而無論是遞延還是應交所得稅,都影響所得稅費用
2019-08-22 21:45:49
晚飯后為您提供解答過程
2019-12-17 17:57:18
是直接用壞賬準備的余額乘以未來期間轉(zhuǎn)回的稅率
2019-01-03 10:28:52
你之前把不是以前期間的費用計入以前期間抵扣了所得稅,現(xiàn)在調(diào)整回來自然要補本年度的所得稅了,相當于被你提前抵扣了。這個事項不應該涉及遞延所得稅資產(chǎn)的確認才對,不存在稅法計稅基礎和賬面價值的差異。
2020-06-22 14:37:06
你好,這是對以前年度發(fā)生的業(yè)務進行調(diào)整,涉及到損益類的需要用以前年度損益調(diào)整科目。同時對應的費用就需要調(diào)整企業(yè)所得稅,費用增加的但又不能當年度扣除的,就需要調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)。減少的計入遞延所得稅負債。
2019-12-18 20:16:25
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