請老師幫我看看這個分錄對不對。 繳納社保公積金。借:管理費用-社保1000,管理費用-公積金300,其他應收款-員工社保代繳350,其他應收款-員工公積金代繳300。貸:銀行存款1950 計提工資。借:管理費用50000. 貸:應付職工薪酬50000。 發放工資。借:應付職工薪酬。 貸:現金49350。其他應收款-社保350,其他應收款-公積金300。
學堂用戶_ph586759
于2019-08-10 20:29 發布 ??1100次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-08-10 20:34
您好,您這里單位承擔的公積金和社保最好是也先計提一下,借:管理費用-社保1000貸應付職工薪酬-社保1000,管理費用-公積金300應付職工薪酬-公積金300,然后交納的時候,借:應付職工薪酬-社保1000,應付職工薪酬-公積金300,其他應收款-員工社保代繳350,其他應收款-員工公積金代繳300。貸:銀行存款1950
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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