我們項目分包給其他公司了,月末無論收沒收到票都 問
是,月末無論收沒收到票都需要計提成本費用 答
老師,之前合作的勞務公司現在發現24年重復給我司 問
你有其他的發票能做到以前年度嗎?就是今年收到的發票,但是是以前年度發生的,最好找費用的。你這一個開了紅字確認單,對方給你開了紅字發票,你紅沖然后再把你今年收到的做進去。 答
小規模納稅人公司買辦公用的房屋的前四年的貸款 問
您好, 前面的分錄是怎么做的 答
老師請教一下,去年領導辦的加油卡1.5萬元當時不知 問
現在轉費用就不能稅前扣除了,需要做以前年度損益調整,然后更正上年的報表,再匯算 答
老師,為什么小規模納稅人的增值稅不需要計提? 問
您好,要的,這個要計提的,不要交稅轉到營業外收入里面 答

受托捐贈是 收到 借;受托代理資產 貸;受托代理負債?對外捐出 借;受托代理負債 貸;受托代理資產?自己支配的 借;銀行存款等科目 貸;捐贈收入 ,梁老師,我想問的是,如果到了期末結轉,要怎么做分錄呢?
答: 1.收到受托代理資產時 借:受托代理資產 貸:受托代理負債 其中,受托代理資產的入賬價值應當按照以下方法確定: (1)如果受托代理資產為現金、銀行存款或其他貨幣資金,應當按照實際收到的金額作為受托代理資產的入賬價值; (2)如果受托代理資產為短期投資,存貨、長期投資、固定資產和無形資產等非現金資產,應當視不同情況確定其入賬價值;如果委托方提供了有關憑據(如發票、報關單、有關協議等),應當按照憑據上標明的金額作為入賬價值,如果憑據上標明的金額與受托代理資產的公允價值相差較大,受托代理資產應當以其公允價值作為入賬價值;如果捐贈方沒有提供有關憑據的,受托代理資產應當按照其公允價值作為入賬價值。 2.在轉贈或者轉出受托代理資產時 借:受托代理負債 貸:受托代理資產 3.收到的受托代理資產如果為現金、銀行存款或者其他貨幣資金 (1)收到時: 借:銀行存款等 貸:受托代理負債 (2)轉出時: 借:受托代理負債 貸:銀行存款等
收到別人預交的租金和電費,怎么做分錄,租金知道借銀行存款貸預收,但是電費是本月的,貸什么科目
答: 你好,還是走預收賬款過一遍,方便查詢往來,然后本月電費再做到收入里面同時沖預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司報銷的加盟店培訓講師激勵費計入什么科目 怎么做分錄 貸銀行存款 借什么科目
答: 你好,加盟店培訓講師激勵費,這個是培訓支出?
發生壞賬的時候跟在收回,怎么做分錄呢,剛開始發放貸款做的科目是 借:短期貸款 貸:銀行存款 壞賬收回的科目跟我開始做的 短期貸款不沖突嗎
受托捐贈是 收到 借;受托代理資產 貸;受托代理負債 對外捐出 借;受托代理負債 貸;受托代理資產 自己支配的 借;銀行存款等科目 貸;捐贈收入 ,老師,我想問的是,如果到了期末結轉,要怎么做分錄呢?


Cassiel 追問
2019-08-05 22:12
陳詩晗老師 解答
2019-08-05 22:47