
請問,我司2015年年度有幾萬塊走銀行的付款到現(xiàn)在還沒拿到發(fā)票,當時做賬借應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在想把賬做平,怎么處理,稅務怎么處理?
答: 你好 你可以走費用或營業(yè)外支出 借費用或營業(yè)外支出 貸應付帳款 但是這個是不可以稅前扣除的
之前付的閣樓平臺建設,沒有拿到發(fā)票是借:應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么入賬,折舊幾年適合
答: 閣樓平臺這個是單獨使用的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2017年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借:管理費用-勞保費 貸:銀行存款 正確的分錄應該是 借:應付賬款 貸銀行存款 付款之前把發(fā)票拿來的 這個現(xiàn)在我該怎么調賬呢?會不會用到以前年度損益科目呢
答: 你好,要通過以前年度損益科目來調整,借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 ,借:以前年度損益調整 貸;利潤分配-未分配利潤,然后再做,借;應付賬款 貸:銀行存款


玉山-葉子 追問
2019-07-31 16:52
答疑蘇老師 解答
2019-08-01 08:45
玉山-葉子 追問
2019-08-01 08:46
答疑蘇老師 解答
2019-08-01 13:51