
現在我發現2017年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借:管理費用-勞保費 貸:銀行存款 正確的分錄應該是 借:應付賬款 貸銀行存款 付款之前把發票拿來的 這個現在我該怎么調賬呢
答: 調整分錄為 借:應付賬款 貸:管理費用—勞保費
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們每個月的提供的一個中餐的勞務費,去稅局代開了半年的,那么我拿到發票的時候,當月的那個五千計入了借:管理費用-非貨幣福利5000借; ,貸:應付賬款25000,銀行存款5000.那么25000對應的借方的科目應該是什么?
答: 您好!這個其實用待攤是最好的。


Lily 追問
2018-04-10 09:49
辜老師 解答
2018-04-10 13:17