
現(xiàn)在收到一張60000的專用發(fā)票,之前沒有收到發(fā)票的時(shí)候一個(gè)45000的入了借管理費(fèi)用 貸銀行存款。還有一張15000就正常入了借應(yīng)付賬款貸銀行存款。現(xiàn)在不知道怎么沖了
答: 你好!紅字分錄沖減之前的2個(gè)分錄,然后做正確的就可以了
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度有個(gè)憑證錯(cuò)了應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款做成了借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸銀行存款,而且當(dāng)時(shí)做這個(gè)分錄的時(shí)候以為是普通的發(fā)票,12月份付的款,想著1月份收到發(fā)票再?zèng)_應(yīng)付賬款,收到之后發(fā)現(xiàn)是專用發(fā)票,怎么處理?
答: 你好 做之前憑證的負(fù)數(shù)分錄,然后按發(fā)票做正確的分錄就可以了。


- 晴。 追問
2020-03-05 17:20
答疑蘇老師 解答
2020-03-05 17:21
- 晴。 追問
2020-03-05 17:28
答疑蘇老師 解答
2020-03-05 17:47