- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-22 09:47
可以在下個月再把抵扣聯認證抵扣掉的,所以發票聯會計分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應交稅費--應交增值稅-待抵扣進項稅
貸:應付賬款/應付貨款
在第二個月把抵扣聯認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下:
借:應交稅費--應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費--應交增值稅-待抵扣進項稅
相關問題討論

您好
借:成本費用等
應交稅費——待認證進項稅額
貸:銀行存款
2019-09-04 11:13:08

可以在下個月再把抵扣聯認證抵扣掉的,所以發票聯會計分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應交稅費--應交增值稅-待抵扣進項稅
貸:應付賬款/應付貨款
在第二個月把抵扣聯認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下:
借:應交稅費--應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費--應交增值稅-待抵扣進項稅
2019-07-22 09:47:55

可以在下個月再把抵扣聯認證抵扣掉的,所以發票聯會計分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
貸:應付賬款/應付貨款
在第二個月把抵扣聯認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下:
借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請問您收到發票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸現金等
然后借管理費用福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-07-30 14:57:36
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