公司采購(gòu)一臺(tái)樣機(jī)給客戶看,如果合適就轉(zhuǎn)銷售給他,目前收到專票,但是這個(gè)月并未做發(fā)票認(rèn)證,會(huì)計(jì)分錄該怎么記?
ZB
于2019-04-02 12:13 發(fā)布 ??868次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-02 12:13
你單位主營(yíng)是銷售機(jī)器的嗎
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可以在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會(huì)計(jì)分錄可以這樣來(lái)入賬:
借:原材料/庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸現(xiàn)金等
然后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36

你好,發(fā)票認(rèn)證就正常入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-29 14:37:14

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-08-20 17:26:29
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ZB 追問(wèn)
2019-04-02 12:15
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2019-04-02 12:17