- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2019-07-25 09:50
你好,認(rèn)證發(fā)票不用做會計(jì)分錄。
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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可以在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計(jì)分錄可以這樣來入賬:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16

您好
請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48

您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸現(xiàn)金等
然后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36

你好,認(rèn)證發(fā)票不用做會計(jì)分錄。
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-07-25 09:50:45

您好,您沒有認(rèn)證之前怎么做的
2019-05-16 21:31:58
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沉燁 追問
2019-07-25 09:57
彩麗老師 解答
2019-07-25 10:01
沉燁 追問
2019-07-25 10:02
沉燁 追問
2019-07-25 10:02
彩麗老師 解答
2019-07-25 10:03