
老師您好!請教 8月份收到的發票,當月入賬了,但是未做發票認證,請問本月(11月)認證,會計分錄怎么做?
答: 可以在下個月再把抵扣聯認證抵扣掉的,所以發票聯會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貸:應付賬款/應付貨款 在第二個月把抵扣聯認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
發票認證之后需要做什么會計分錄嗎?
答: 您好 請問您收到發票的時候怎么寫的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發票認證怎么加會計分錄?
答: 你好,發票認證就正常入應交稅費 應交增值稅 進項稅額


文老師 解答
2019-05-16 21:32
燕子 追問
2019-05-16 21:33
文老師 解答
2019-05-17 12:17
文老師 解答
2019-05-17 12:17