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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-15 12:22

你好,先按照3%做本期申報,然后做退票處理,做負數申報

知足常樂 追問

2019-07-15 12:39

一般納稅人沒有3%的申報?稅務局的讓按6%做申報,而票面稅額是3%的,這個賬面如何處理?

小惑老師 解答

2019-07-15 13:04

賬目可以先按照申報數據處理即可

知足常樂 追問

2019-07-15 13:13

意思就是按照申報6%的數據計提稅金及附加,而票面3%的數據不用管嗎?

小惑老師 解答

2019-07-15 13:20

是的,要跟你申報表是一致的

知足常樂 追問

2019-07-15 13:21

那本月轉小規(guī)模納稅人后,是不是可以申請退稅?

小惑老師 解答

2019-07-15 13:22

你這個筆是6月份開具發(fā)票,那月轉為小規(guī)模?

知足常樂 追問

2019-07-15 13:27

6月開具的專票,當時沒有會計被開票員開成3%的發(fā)票,7月申報前才發(fā)現這個問題,現發(fā)票已要回,并于7月開具了同等金額及稅額的紅字專票,現在要申報6月的增值稅,但報表中沒有3%稅率申報,稅務局的說先按6%的稅額申報,申報后再轉小規(guī)模納稅人,可是轉了小規(guī)模納稅人后增值稅及附加稅怎么辦,可以申請退稅嗎?

小惑老師 解答

2019-07-15 13:39

不可以做退稅處理的,因為你是7月才是小規(guī)模的

知足常樂 追問

2019-07-15 13:40

那這個稅款交了就不能退了嗎?好幾萬呢,還有補救的措施嗎?

小惑老師 解答

2019-07-15 13:41

這個本身你6月份不是一般人嗎?本身正常就是6%稅率,不存在多交稅了

知足常樂 追問

2019-07-15 13:44

可是7月開紅字沖紅了,7月轉小規(guī)模納稅人按3%的稅率開具同等金額的專票,這6月是一般納稅人按6%繳稅,7月轉小規(guī)模納稅人并且已開紅字沖紅,然后再按小規(guī)模按3%開票,這怎么沒有多交稅啊

小惑老師 解答

2019-07-15 13:46

對方已經把6%發(fā)票都給你了嗎

知足常樂 追問

2019-07-15 13:48

錯誤發(fā)票是3%的,已要回且7月已開紅字沖紅,對方也未做認證抵扣

小惑老師 解答

2019-07-15 13:58

那你就可以申請退稅了,所有發(fā)票均已經追回,或者抵頂下期應納稅額

知足常樂 追問

2019-07-15 14:11

那么這樣7月申報6月稅款后,開具紅字專票沖紅,然后轉小規(guī)模納稅人,開具正確稅率3%的專票,其產生的稅款是不是可以抵頂6月一般納稅人的稅金及附加了,其余稅款可做申請退稅也可抵頂后期產生稅金及附加

小惑老師 解答

2019-07-15 15:51

你是6月份開具的紅字嗎?還是7月份?

知足常樂 追問

2019-07-15 15:51

7月開的紅字

小惑老師 解答

2019-07-15 15:54

你7月份開具的紅字,只能頂底7月的稅額,不能抵頂6月份稅額的。

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你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-03-30 17:11:08
計入管理費用—服務費
2019-03-18 12:14:44
你好 是的在電子稅務局里面去申報的
2020-01-04 14:40:56
你好,在增值稅申報表的銷售貨物收入,提供服務收入欄次,分別填寫相應的收入金額就是了
2022-07-15 18:18:36
你好,先按照3%做本期申報,然后做退票處理,做負數申報
2019-07-15 12:22:12
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