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公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
8月申報增值稅申報表中本期應補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
老師請問,申報增值稅申報表時,[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個表什么情況下才要填寫的?


A漒 追問
2019-07-01 20:48
文老師 解答
2019-07-01 20:50
A漒 追問
2019-07-01 20:52
A漒 追問
2019-07-01 20:53
文老師 解答
2019-07-01 20:56