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jojo
于2018-12-05 10:38 发布 774次浏览
meizi老師
职称: 中級會計師
2018-12-05 10:40
你好 這個不涉及的可以不填 不清楚可以問下你稅局
jojo 追问
2018-12-05 10:48
我在外地預繳了部分稅款,這種情況要填嗎?
meizi老師 解答
2018-12-05 10:49
你好 預繳了 你填寫在預繳一欄
2018-12-05 10:50
我已填了
2018-12-05 10:52
只是填了預繳欄,不知道還要不要填剛才請教你哪兩個表而已?
2018-12-05 10:57
你好 這個你要問下你稅局那邊
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
自查申報增值稅的在增值稅納稅申報表怎么反映
讨论
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
8月申報增值稅申報表中本期應補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
老師請問,申報增值稅申報表時,[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個表什么情況下才要填寫的?
開錯發票稅目,把勞務開成貨物 當期申報增值稅申報表需要 修改嗎還是跨越沖紅時,再提現在申報表里就好
meizi老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師
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jojo 追问
2018-12-05 10:48
meizi老師 解答
2018-12-05 10:49
jojo 追问
2018-12-05 10:50
jojo 追问
2018-12-05 10:52
meizi老師 解答
2018-12-05 10:57