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會計
于2017-09-09 14:46 發布 ??1337次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-09 14:51
你好,先按貨物申報,然后開具負數發票沖銷貨物收入就是了
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
8月申報增值稅申報表中本期應補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
討論
老師請問,申報增值稅申報表時,[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個表什么情況下才要填寫的?
開錯發票稅目,把勞務開成貨物 當期申報增值稅申報表需要 修改嗎還是跨越沖紅時,再提現在申報表里就好
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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