老師匯算清繳的時(shí)候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計(jì)提折舊:賬載金額就是計(jì)提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
今天20號(hào)繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報(bào) 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報(bào) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進(jìn)行申報(bào) 答

應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
誤餐費(fèi)的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)同時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款
答: 你好!是的。就是這樣做分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的

