老師,股權(quán)折價(jià)轉(zhuǎn)讓賬務(wù)方面要怎么處理 問(wèn)
你是股權(quán)轉(zhuǎn)讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報(bào) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
今天20號(hào)繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問(wèn)
同學(xué)你那就只能零申報(bào) 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問(wèn)
你好,這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)投資數(shù)額有1萬(wàn)元,沒(méi)有開通稅務(wù)收入 問(wèn)
學(xué)員您好,需要的,即使沒(méi)有稅款也要進(jìn)行申報(bào) 答

老師,有人從我們帳上過(guò)賬,給他開票,他提供進(jìn)項(xiàng)票,但是進(jìn)銷項(xiàng)有差額呀,增值部分收的款,還他怎么做賬啊?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 多出的部分給對(duì)方 你們的進(jìn)銷項(xiàng)是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進(jìn)項(xiàng)票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)是一個(gè)單位名稱嗎? 是一個(gè)的話好處理的
老師進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大期末有留底;怎么做賬
答: 你好;? 留抵就 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),下個(gè)月怎么做賬
答: 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

