
老師,有人從我們帳上過賬,給他開票,他提供進項票,但是進銷項有差額呀,增值部分收的款,還他怎么做賬啊?
答: 同學你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進銷項是一樣的產品嗎? 給你們的進項票與你們全額轉出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
老師進項比銷項大期末有留底;怎么做賬
答: 你好;? 留抵就 暫時不結轉了或者是結轉這樣掛 :?? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月進項大于銷項,下個月怎么做賬
答: 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

