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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-08 10:41

這個不用進行賬務處理,屬于調表不調賬的事項,就是調整企業所得稅匯算清繳的年報數據,不用做賬務處理

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個人所得稅與企業所得稅是二種不同的稅,各自適應各自的法律。個稅沒有調整招待費的規定
2019-10-11 09:06:21
這個不用進行賬務處理,屬于調表不調賬的事項,就是調整企業所得稅匯算清繳的年報數據,不用做賬務處理
2019-05-08 10:41:58
17745-1405187.8*0.005
2016-05-18 14:23:44
(一)納稅調整增加額   1、 福利費:按工資總額14%扣除.   2、 工會經費:按工資總額2%扣除.   3、 教育經費:按工資總額2.5%扣除,超過部分可以結轉以后年度扣除.(軟件開發企業可以按實際發生的教育經費全額扣除)   4、 利息:超過同期銀行利率部分利息.   5、 固定資產折舊:低于最低法定折舊年限提取的折舊.   6、 無形資產攤銷:低于最低法定攤銷年限攤銷的無形資產.   7、 招待費:按實際發生的60%扣除,但不能超過年收入的5‰   8、 廣告費和宣傳費:不能超過年收入的15%,超過部分可以結轉以后年度扣除.   9、 公益性救濟性捐贈:超過年利潤總額的12%部分.   10、補充養老保險和補充醫療保險可按工資總額5%扣除   (二)納稅調整減少額   1、 彌補以前年度虧損   2、 聯營企業分回的利潤   3、 股息收入   4、 技術轉讓收入:年收入在500萬元內,年收入超過500萬元的減半征收   5、 國庫券利息收入   6、 國家補貼收入(國家特別規定)
2016-12-27 13:09:41
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 比如收入1000萬,業務招待費發生20萬,收入的5‰=5萬,發生額的60%=12萬,所以按5萬扣除,納稅調增應納稅所得額=20-5=15萬
2019-05-23 17:05:56
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