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送心意

張艷老師

职称注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-26 10:59

是不可以的,哪里有這樣的事情。
而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。

會計 追问

2019-04-26 11:54

我看我們的報告是這樣的。看得一頭霧水。

張艷老師 解答

2019-04-26 13:43

這個情況,說明這兩個表之間有一個表的數字填寫是不正確的。

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相关问题讨论
學員:是的,我們的企業財務報表年報已經報完,現在需要做企業匯算清繳,業務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業匯算清繳是企業每年應繳納的企業所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業所得稅的調整,以表明企業應交稅費的變動。 此外,企業匯算清繳還包括匯總企業本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規定,以確保企業稅務結算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
是的,首先,企業年報要填寫調整后的業務招待費,以及補交的所得稅;其次,小企業以《企業會計準則》來進行財務會計處理,而不是其他準則;最后,在企業年度財務報表、去年報表、季度所得稅報表中都不用動。
2023-03-24 14:09:29
你好 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 繳納 :借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款 ‘ ’
2022-03-22 09:19:43
你好,是不是當年沒有取得收入,不得做任何扣除
2018-04-18 17:39:32
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