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may
于2020-01-15 16:03 發布 ??2013次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-15 16:03
你好,業務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的
may 追問
2020-01-15 16:06
那招待費4670應納稅所得額是?
立紅老師 解答
2020-01-15 16:09
你好,業務招待費扣除限額是發生額的60%但不能超過當年銷售收入的千分之五,這兩數算出來取小的數,就是可以在稅前扣除的金額,超過的部分是需要調增的
2020-01-15 17:12
職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的,如果超過就全額調增嗎?
我的剛好超出2000
2020-01-15 17:29
你好,超過部分調增就可以的
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老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
銷售收入100萬,業務招待費6萬,企業所得稅應納稅所得額怎么算
答: 企業所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,接受捐贈的收入應并入應納稅所得額但不并入業務招待費的扣除基數。這句話正確嗎?
答: 你好,是的,是正確的
業務招待費在發生時計入什么科目?為什么有業務招待費發生的企業,在所得稅匯算清繳時要調增應納稅所得額?招待費不是費用嗎?
討論
業務招待費會導致應納稅所得額的調整嗎?請詳細解釋一下
所得稅匯算福利費和業務招待費必須調整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調整后的應納稅所得額是多少
19年業務招待費計入了差旅費,在匯算時應該只調整應納所得稅額嗎?以前的錯賬是不是不用管了?
2011年1~12月實現銷售收入7000萬元,業務招待費50萬元,計算企業所得稅應納稅所得額時,業務招待費的調整金額如何計算?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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may 追問
2020-01-15 16:06
立紅老師 解答
2020-01-15 16:09
may 追問
2020-01-15 17:12
may 追問
2020-01-15 17:12
立紅老師 解答
2020-01-15 17:29