
如果是勞務(wù)分包100萬,實(shí)際支付50萬怎么做分錄?
答: 你好 借;勞務(wù)成本等科目 100萬 貸;銀行存款 50萬 應(yīng)付賬款 50萬
這個(gè)月實(shí)際的收入是360319,但是實(shí)際開票是357017,之間差了3302,那做分錄想做成360319,但是之間的差額3302沒有開票,要另計(jì),怎么做分錄?因?yàn)樽龀?60319是分外包和自有2部分的收入,但是3302是這里面漏算的,由于時(shí)間太久分布清是哪里的了,在下個(gè)月會(huì)讓別人補(bǔ)回來,那怎么做分錄?
答: 您好,如果少收了款的,分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,3302,貸:主營業(yè)務(wù)收入,3302減稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),3302*增值稅率/(1+增值稅率)。如果多收了款的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,3302,貸;預(yù)收賬款,3302。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板欠員工10萬,還了員工8萬,公司有輛車抵值2萬5千,老板把車給了員工當(dāng)做剩余還款,這樣實(shí)際還款10萬5千,怎么做分錄?
答: 借;固定資產(chǎn)清理 2.5 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;應(yīng)付賬款 2 其他應(yīng)收款 貸;固定資產(chǎn)清理 2.5

