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康乃馨
于2019-11-02 14:40 發(fā)布 ??618次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-02 14:41
您好借:庫存現(xiàn)金 680營業(yè)外支出1貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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老師這種單子該怎嗎做分錄呀 付部分名雅木門款 應該付33376.16 實際銀行先付15000???
答: 你好! 借:預付賬款15000 貸:銀行存款15000
老板欠員工10萬,還了員工8萬,公司有輛車抵值2萬5千,老板把車給了員工當做剩余還款,這樣實際還款10萬5千,怎么做分錄?
答: 借;固定資產(chǎn)清理 2.5 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;應付賬款 2 其他應收款 貸;固定資產(chǎn)清理 2.5
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 如果有實際收錢,和付錢可以做分錄吧
答: 你好! 是的。
客戶倒款,說讓我們打過去20000,他再轉(zhuǎn)給我們18000,實際客戶欠我們18000,這兩筆怎么做分錄
討論
公司賣681元的貨實際收680怎么做分錄
領用和實際用料不一樣怎么做分錄
老師,我想問哈,我們公司租了四層,但是后來把第四層簽了另外一個公司,實際上還是我們自己的,只是要做個代付過度,這個要怎么做分錄啊?
我們門市以前入錯了一根電纜線,實際101米,當初入成131米了,現(xiàn)在把它改過來,沖應付怎么做分錄啊
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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