
我每個月都要用到柴油,然后我先計提,計提得都是不含稅的,請問這樣可以嗎,我分錄是借:原材料,貸其他應付款,領用時,借,主營業務成本,貸原材料,如果發票來了,借其他應付款借應交稅費—應交增值稅進項稅,貸銀行存款,這樣寫可以嗎
答: 如果嚴格按照最新的會計準則,這個原材料是不需要計提的,等到實際使用的時候,再進行賬務處理的 你這樣寫分錄,從賬務處理的角度上看,是沒有錯的
18年12月份做了一筆支付服務費借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款現在是要通過公戶怎么調整這個借:其他應付款 貸:銀行存款寫這一筆分錄就可以嗎?
答: 你好,是通過公戶支付了這個其他應付款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好。我做了一筆分錄是這樣的。借:主營業務成本 應交稅費—待認證進項稅貸:其他應付款貸方為什么用其他應付款呢,因為我們是分公司,是總部幫我們付的款。這是跟總部掛的往來。問題是現在總部打款打錯賬號了,退回來了,退回來的怎么做分錄?
答: 你好 因為是總部幫你付款的 你就要掛貸方其他應付款的。 退回來 是退你們分公司賬戶了嗎


Sunny 追問
2019-03-11 13:00
鄒老師 解答
2019-03-11 13:00