
老師,您好。我做了一筆分錄是這樣的。借:主營業務成本 應交稅費—待認證進項稅貸:其他應付款貸方為什么用其他應付款呢,因為我們是分公司,是總部幫我們付的款。這是跟總部掛的往來。問題是現在總部打款打錯賬號了,退回來了,退回來的怎么做分錄?
答: 你好 因為是總部幫你付款的 你就要掛貸方其他應付款的。 退回來 是退你們分公司賬戶了嗎
公司注銷,應交稅費有余額我轉到主營業務成本了,需要填納稅調整嗎?其他應付款有余額需要填納稅調整嗎?為什么職工薪酬要填納稅調整
答: 你好,這個不用調整了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司買了一個門禁系統整個工程款掛在主營業務成本里,扣除的質保金10900元掛在 其他應付款里,現在供貨公司開了專票來沖賬,怎么做賬呢?是不是 借 其他應付款 10900 應交稅費-進項稅 1500 貸 銀行存款10900 主營業務成本1500
答: ? 哪里不明白的回復一下

