請問中級財(cái)管任曉娟老師的基礎(chǔ)精講課怎么只更新 問
您好,這個(gè)是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請問怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業(yè)出租廠房給個(gè)人,企業(yè)已交房產(chǎn)稅,個(gè)人再出 問
是,個(gè)人再出租給企業(yè),個(gè)人還要交房產(chǎn)稅 答
老師好 碰到個(gè)問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細(xì)了 答
老師,建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè),這個(gè)不是視頻,這是廣東電子稅務(wù)局的。 答

2017年有一張已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局要求今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017年有一張已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局要求今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我單位是建筑業(yè),2017年3月份收到一張電纜的發(fā)票,2017年3月份已認(rèn)證,抵扣,昨天稅務(wù)局來電話說這張發(fā)票失控了,讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我今天去稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅和滯納金,我想問會計(jì)分錄咋做
答: 增值稅正常做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行(現(xiàn)金)等 滯納金: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行(現(xiàn)金)等 而且在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候是不能在稅前扣除的!
您好,請問下成本票上一年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做呢?
有張去年已經(jīng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票,今年稅局說對方未按時(shí)繳稅,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,憑證要怎么出啊?
2017年發(fā)生一張2016年的失控發(fā)票,稅務(wù)局要求做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出金額32000元,這個(gè)怎么做分錄?
去年已認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額今年需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做?

