老師:實體現金流量=稅后經營凈利潤-凈經營資產的 問
知道了 謝謝老師 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補和不補好處有哪些呢 有必要補嗎 老師 答
老師,您好,采購退貨收到負數發票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購退貨的負數發票應沖減進項稅額(借:進項稅額 負數),而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整:若已錯誤計入進項稅額轉出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結轉邏輯:進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進項即可,無需額外核銷。 答
你好老師!咨詢一下公司收到費用普票,對普票開具開 問
我們是購買方 答
一般納稅人公司 購進的 插電式增程混合動力多用 問
4月交車款的時候,還購買了延保費, 保險費,但是5月延保費、保險費開才開具專票。4月如何入賬? 答

替別家單位付的貨款,11月計入成本,現在要從成本轉入其他應收款,怎么做分錄
答: 借其他應收款 貸成本科目!
公司新成立,股東分次投入分5個月一共投入10萬,每個月分別計入其他應付款,(借:銀行存款,貸:其他應付款)等到第5個月,從其他應付款一次性轉入“實收資本”可以么(借:其他應付款 貸:實收資本)
答: 可以轉的,但是得相應變更公司章程和股東會決議
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
答: 借,應交財政款 貸,累計結余

