
借法人的錢做了其他應付款 現(xiàn)在轉(zhuǎn)入實收資本 怎么做分錄
答: 你好 借;其他應付款 貸;實收資本
法人之前投到公司的錢,記賬記在其他應付款了,現(xiàn)在要都轉(zhuǎn)入實收資本,怎么做賬務處理?直接做一筆借其他應付款,待實收資本對嗎?
答: 您好!不建議這樣。雖然分錄上沒什么問題。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
合作社,在建賬的時候做分錄是借:其他應收款-法人貸:實收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應收款又在其他應付款呢?
答: 實收資本是實際收到投資款時,才確認的。 向法人借款,是做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款--法人

