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苑園園園
于2019-10-28 22:01 發布 ??2242次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-10-28 23:27
借,應交財政款貸,累計結余
苑園園園 追問
2019-10-28 23:28
不用銀行存款嗎?是銀行存款減少
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 00:05
借,累計結余貸,應交財政款借,應交財政款貸,銀行存款
2019-10-29 00:08
預算會計要做嗎?
2019-10-29 08:42
預算會計要做嗎老師
2019-10-29 08:53
你這是不是屬于財政預算資金,不屬于就不做
2019-10-29 09:00
是借累計結余貸應繳財政這筆分類要不要做預算
2019-10-29 10:05
不需要做,你這不屬于預算資金預算會計核算的是預算資金
2019-10-29 10:13
好的謝謝老師
2019-10-29 10:19
不客氣,祝你工作愉快
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行政事業單位:銀行存款=其他應付款,這樣對嗎?
答: 你好,不對的哦,不想等
事業單位收到國庫劃撥剩余金額(實際上是代扣個人醫社保部分)請問這比分錄怎么做是借:銀行存款 貸:財政收入 還是 借:銀行存款 貸:其他應付款-社保、醫保、公積金。??
答: 借:零余額 貸:其他應收款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個是事業單位的帳。借:銀行存款10萬, 貸:其他應付款6萬 貸 什么科目4萬呢?
答: 你好! 具體是什么業務呢
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
討論
老師,事業單位帶職工繳納水電費,分錄 借:其他應付款貸:銀行存款為何不計預算會計,這是往來款么,但他有實際的資金流出
老師,事業單位績效工資下沉到業務活動費/公共衛生服務,我是借:業務活動費,貸:銀行存款,現在發現老會計計提在其他應付款,應該怎么把其他應付款的貸方金額,轉為業務活動費里
老師,事業單位先墊付工程款,借,其他應付款,貸,銀行存款。收到上級撥付的工程款后,借,銀行存款,貸,其他應付款,這樣行嗎
事業單位核銷其他應付款是啥條件
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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苑園園園 追問
2019-10-28 23:28
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 00:05
苑園園園 追問
2019-10-29 00:08
苑園園園 追問
2019-10-29 08:42
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 08:53
苑園園園 追問
2019-10-29 09:00
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 10:05
苑園園園 追問
2019-10-29 10:13
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 10:19