請問老師 計提社保和付社保費分錄怎么做? 計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 付社保費 借:應付職工薪酬-社保費 其他應收款-社保費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
維香
于2018-12-13 10:16 發布 ??2075次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-13 10:16
參保這個分錄來:1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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