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Sunny
于2018-07-03 14:23 发布 774次浏览
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-03 14:25
你好,選擇04支付的職工薪酬
Sunny 追问
2018-07-03 14:27
老師,要是支付社保的話,選擇06 嗎?
鄒老師 解答
2018-07-03 14:29
你好,你這個軟件沒有支付給職工以及為職工支付的款項欄次?
2018-07-03 14:35
沒有
2018-07-03 14:37
你好,那你可以選擇06
2018-07-03 14:42
好謝謝
2018-07-03 14:44
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
發放工資的時候,應付職工薪酬出現負數的原因是什么
答: 您好,這個是少計提了。
老師。記提工資和發放工資不一樣 怎么辦 上上個月就和上個月不一樣。我留帳上應付職工薪酬上面了。請問怎么處理好
讨论
發放工資時候的應付職工薪酬對應的是實發還是應發數呢
應付職工薪酬發在六月份,但是實際發放工資在七月 所以工資要怎么做
應付職工薪酬的借方是實發數嗎,發放工資的時候借應付職工薪酬-工資這個不是應發數嗎
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
鄒老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
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Sunny 追问
2018-07-03 14:27
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2018-07-03 14:29
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2018-07-03 14:35
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Sunny 追问
2018-07-03 14:42
鄒老師 解答
2018-07-03 14:44