這兒招待客戶給開(kāi)的專票住宿費(fèi),我要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái),借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)562.26,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33.74,貸:現(xiàn)金596. 轉(zhuǎn)出時(shí):借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 33.74,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 33.74 ,這分錄對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這兩個(gè)科目的余額都是都年底才結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)不對(duì)。中間有余額不用管它對(duì)嗎?
五岳
于2018-06-26 16:45 發(fā)布 ??1077次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-06-26 16:46
您好,分錄正確的,這些明細(xì)科目的余額都是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)的。
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您好
可以直接這樣寫(xiě)分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好 是的 不過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

分錄對(duì)的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

你好,對(duì)的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好,收到專用發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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五岳 追問(wèn)
2018-06-26 16:50
吳月柳 解答
2018-06-26 16:58