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上期尚未抵扣完的進項稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進口的 會計分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發(fā)票的銀行和帳號可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請問增值稅申報表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數(shù)字沒有辦法填進去
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2019-07-09
出口退稅企業(yè)稅負率 是不是增值稅納稅申報表中 應(yīng)納稅額合計/應(yīng)納稅所得額
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2019-05-29
進口的關(guān)稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
為什么出口貨物要扣除出口關(guān)稅而進口不用呢
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2020-04-21
是這樣的,我這邊是小規(guī)模出口企業(yè),原本我們一直代理各種產(chǎn)品出口,稅務(wù)一直做0申報,稅務(wù)突然說我們做的業(yè)務(wù)要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產(chǎn)品同時也會有技術(shù)服務(wù)費的出口,請問這個技術(shù)服務(wù)費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
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2022-05-16
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報:做出口退稅類勾選,這里勾選出來的數(shù)據(jù),是不是會跳到申報增值稅附表二里 三、待抵扣進項稅額 里26列?
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2024-06-14
某公司經(jīng)批準2017年6月1日進口一臺符合國家特定免征關(guān)稅的科研設(shè)備用于研發(fā)項目,設(shè)備進口時經(jīng)海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關(guān)稅稅率為20%),海關(guān)規(guī)定的監(jiān)管年限為5年;2018年5月31日,公司研發(fā)項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設(shè)備出售給國內(nèi)另一家企業(yè)(再次填寫報關(guān)單申報辦理納稅之日關(guān)稅稅率為10%)。該公司應(yīng)補繳關(guān)稅( )萬元。答案解析:完稅價格=海關(guān)審查確定的該貨物原進口時的價格×[1-補稅時實際已進口的時間(月)÷(監(jiān)管年限×12)]=800×(1-2÷5)=480(萬元),應(yīng)補繳關(guān)稅=480×10%=48(萬元)。老師,,,這里面800*(1-2/5)不明白,應(yīng)該是用了一年的時間啊,,怎么答案里面是用了2年
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2019-04-09
老師,這筆業(yè)務(wù)是從臺灣三亞公司進口的為什么應(yīng)付賬款是深圳方城報關(guān)公司?另外進口的關(guān)稅和進口的增值稅應(yīng)該是買方深圳快學支付的,這部分費用賣家沒有承擔,為什么還記在應(yīng)付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個,出口價:每個18.62美元CIF New York。CIF總價 18620美元,其中運費 2250 美元,保險費100美元,進價每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費用定額率10% , 出口退稅率14%。當時銀行外匯(美元)買入價為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個問題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個出口的收入 當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎
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2025-04-25
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價格400萬元;運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
10. 下列出口貨物勞務(wù),適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業(yè)經(jīng)海關(guān)報關(guān)進入特殊區(qū)域并銷售給特殊區(qū)域內(nèi)單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業(yè)或其他單位銷售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內(nèi)出口的卷煙 D.非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同自產(chǎn)貨物 老師,“國家計劃內(nèi)出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內(nèi)是指一年計劃內(nèi)還是一個月計劃內(nèi)還是一個季度計劃內(nèi)?
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2019-07-22
公司是一般納稅人,其中經(jīng)營的業(yè)務(wù)包括進口化妝品,(不是高檔化妝品),主要做批發(fā)業(yè)務(wù),可以給別人開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-02-27
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)交稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉(zhuǎn)一次 應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-03-04
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關(guān)稅2元,增值稅3元,現(xiàn)在我們就收到海關(guān)開具的2元關(guān)稅票,3元增值稅票,請問,貨款的發(fā)票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
公司從海口陽光批發(fā)部購入青島清爽啤酒300箱,金額10223.30,稅額306.70元,價稅合計10530。以上商品均已到貨并驗收入庫,款項已用銀行存款支付 求分會計分錄
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2019-10-25
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