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老師 我進口的 會計分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應交稅費-應交增值稅(進項)5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發票的銀行和帳號可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請問增值稅申報表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數字沒有辦法填進去
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2019-07-09
出口退稅企業稅負率 是不是增值稅納稅申報表中 應納稅額合計/應納稅所得額
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2019-05-29
進口的關稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
增值稅結轉借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)交稅時,借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉一次 應交稅費—未交增值稅
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2019-03-04
老師,當月的增值稅費是用預留抵額抵扣,請問當月用不用做這個分錄:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸方:應交稅費-未交增值稅
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2015-12-03
老師,這筆業務是從臺灣三亞公司進口的為什么應付賬款是深圳方城報關公司?另外進口的關稅和進口的增值稅應該是買方深圳快學支付的,這部分費用賣家沒有承擔,為什么還記在應付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個,出口價:每個18.62美元CIF New York。CIF總價 18620美元,其中運費 2250 美元,保險費100美元,進價每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費用定額率10% , 出口退稅率14%。當時銀行外匯(美元)買入價為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個問題 我們是加工出口退稅企業 在24年年底做了幾個出口的收入 當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關收入嗎
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2025-04-25
公司是一般納稅人,其中經營的業務包括進口化妝品,(不是高檔化妝品),主要做批發業務,可以給別人開具增值稅專用發票嗎
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2019-02-27
2019年6月1日,經批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率10%),海關規定的監管年限為5年。2021年5月31日,公司研發項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內另一企業,該企業應當補繳關稅多少元
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2023-04-12
是這樣的,我這邊是小規模出口企業,原本我們一直代理各種產品出口,稅務一直做0申報,稅務突然說我們做的業務要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產品同時也會有技術服務費的出口,請問這個技術服務費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
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2022-05-16
外貿企業出口退稅申報:做出口退稅類勾選,這里勾選出來的數據,是不是會跳到申報增值稅附表二里 三、待抵扣進項稅額 里26列?
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2024-06-14
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月外購原材料取得增值稅專用發票,注明進項稅額137.7萬元,并通過主管稅務機關認證。當月內銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬元(假設美元與人民幣的匯率為6),該企業適用增值稅稅率13%,出口退稅率10%。該企業6月應退的增值稅為多少萬元?
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2020-03-31
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業經海關報關進入特殊區域并銷售給特殊區域內單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業或其他單位銷售給特殊區域內的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內出口的卷煙 D.非列名生產企業出口的非視同自產貨物 老師,“國家計劃內出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內是指一年計劃內還是一個月計劃內還是一個季度計劃內?
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2019-07-22
老師,外貿企業,出口退稅,合同價款是1000美元,報關單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補給我們40美元,我會計做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報增值稅的時候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿企業,7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發票和報關單單位不一致,就沖紅了進項發票,這個月申報增值稅需要做進項轉出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
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