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企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得誰納稅申報表收入總額那一欄跨年時填報數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預(yù)繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時,是各自申報生產(chǎn)經(jīng)營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報,企業(yè)所得稅要如何申報?預(yù)繳的稅如何扣除?計稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報了該怎么處理?
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2024-07-15
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
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