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報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),凈利潤(rùn)與上一年度的有關(guān)系嗎
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2020-03-18
老師好!以前年度有虧損,今年第一季度有盈利,那是先要預(yù)繳本季度的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-17
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告沒有是不是不用管?也不用申報(bào),本身它也提示申報(bào)屬期不存在年度申報(bào)記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報(bào),國(guó)稅注銷時(shí)要求提供年度所得稅申報(bào)表,是否只需提供申報(bào)表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,
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2017-10-25
老師你好,我做會(huì)計(jì)不久,還沒申報(bào)過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個(gè)季度有盈利了,請(qǐng)問我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),可以用以前年度的虧損么,這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動(dòng)輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營(yíng)業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
老師企業(yè)所得稅匯繳的資產(chǎn)合計(jì) 是不是填寫第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表上的平均數(shù)就可以了
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2022-03-20
老師,我們申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅,繳納了稅款,是不是還要在12月賬務(wù)里面把企業(yè)所得稅計(jì)提了啊?
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2022-01-19
老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響,
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2019-05-20
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報(bào),項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報(bào),企業(yè)所得稅要如何申報(bào)?預(yù)繳的稅如何扣除?計(jì)稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
請(qǐng)問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
請(qǐng)問老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來,也不能手動(dòng)填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-05-28
老師 晚上好 請(qǐng)問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
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