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老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
今年2月新開(kāi)戶(hù)企業(yè),居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報(bào)表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
2012年取得的建造師證書(shū),能在2021年度申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
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2021-02-18
老師 4-6的企業(yè)所得稅申報(bào) 營(yíng)業(yè)收入是填4-6的本年累計(jì) 還是填1-6的本年累計(jì)數(shù)
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2019-07-10
關(guān)于企業(yè)所得稅申報(bào),一季度營(yíng)業(yè)收入20 二季度收入30,本年累計(jì)50,那我申報(bào)二季度營(yíng)業(yè)收入是填 本來(lái)累計(jì)50 還是二季度收入的30,怎么有的人說(shuō) 30 50 都可以
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2019-07-10
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是填本年累計(jì)數(shù)還是所屬期的數(shù)據(jù)呢
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2019-01-14
現(xiàn)在填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,但利潤(rùn)總額沒(méi)錯(cuò)。如果四個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)表里“營(yíng)業(yè)成本”這一項(xiàng)匯總與年度申報(bào)表不一致可以嗎 利潤(rùn)總額一致
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2018-05-17
你好,要對(duì)10-12月季度所得稅申報(bào),本年累計(jì)數(shù),應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額,還是本月金額??
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2020-01-14
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬(wàn),19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國(guó)稅報(bào)了,地稅已兩個(gè)季度沒(méi)報(bào)要緊嗎?
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2018-01-18
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免條件中應(yīng)納稅所得稅額提升到100萬(wàn),本單位享受,但是一二季度申報(bào)的時(shí)候由于不曉得應(yīng)納稅所得額調(diào)整為100萬(wàn),所以沒(méi)有選擇小微企業(yè),稅款全交?,F(xiàn)在可以享受了,說(shuō)是之后季度申報(bào)的稅款可以用之前一、二季度繳納的稅款來(lái)抵扣,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在正常計(jì)提的企業(yè)所得稅,三季度申報(bào)抵扣不需繳納稅款的分錄如何做
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2018-08-04
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
公司剛開(kāi)業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤(rùn)扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問(wèn)題2,利潤(rùn)表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤(rùn)表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
現(xiàn)在是2019年1月14日,是需要申報(bào)第四季度所得稅的,這個(gè)顯示正常嗎?怎么網(wǎng)上申報(bào)時(shí)間沒(méi)有顯示截止日期呢?
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2019-01-14
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
請(qǐng)問(wèn),我們是季度申報(bào)所得稅。我的前三個(gè)季度虧損。第四季度盈利。但是全年累計(jì)還是虧損。那么,我需要在第四季度繳納所得稅嘛?
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2018-11-19
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
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