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以前年度個(gè)稅提多了 如何調(diào)整
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2020-01-09
以前年度多確認(rèn)的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
19年稅費(fèi)少做,是否可通過以前年度調(diào)整來調(diào)整,賃證怎么做
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2020-04-16
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
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2018-11-27
以前年度調(diào)整,在負(fù)責(zé)表里如何體現(xiàn)出來呢?
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2018-01-05
今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調(diào)整就好了?
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2020-04-22
因19年匯算清繳 退回企業(yè)所得稅,入賬后,利潤表里企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)。有關(guān)系嗎?損益 類科目了 ,沒有調(diào)整以前年度損益了。分錄做了兩張: 借:所得稅費(fèi)用 -40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -40000 ; 借:銀行存款 40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 40000. 請問,我分錄做對樂嗎
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2020-07-02
特殊性債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占全年應(yīng)納稅所得額50%以上,可以分五年分期繳納所得稅,這里的占全年應(yīng)納稅所得額,是指調(diào)整前的還是調(diào)整后的金額呢?
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2020-05-15
老師,7月份的時(shí)候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤,都是期末的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,是怎么回事?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2018-10-19
檢測認(rèn)證公司,12月支付的規(guī)費(fèi)和分包費(fèi)未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)只接做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸:主營業(yè)務(wù)成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務(wù)處理對不對 借:利潤分配-未分配利潤 7256 貸:以前年度損益調(diào)整 7256 借:營業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調(diào)整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補(bǔ)交2,資產(chǎn)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤表中的本年累計(jì)是7,雖然資產(chǎn)表與利潤表的數(shù)據(jù)不對等, 但是它符合你所說的,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整 但是現(xiàn)金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
稅務(wù)局退預(yù)征稅金及附加,通過以前年度損益調(diào)整科目核算的,編制報(bào)表時(shí)利潤表中沒有以前年度損益損益調(diào)整項(xiàng),導(dǎo)致利潤表中未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配勾稽不上怎么辦?
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2020-07-21
2018年的時(shí)候做了分錄借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷50萬,貸:其他應(yīng)付款-XX裝修公司借方紅字50萬,當(dāng)時(shí)做完沒檢查,今年2019年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,其他應(yīng)付款-XX裝修公司變成100萬了,費(fèi)用也多計(jì)了50萬是吧,現(xiàn)在2019年跨年了把這個(gè)往來結(jié)平要怎么做分錄?涉及到以前年度損益調(diào)整了吧。
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2020-01-06
老師,今天發(fā)現(xiàn)賬上增值稅下的二級科目和申報(bào)的查了一千多,原因是18年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)到管理費(fèi)用了,19年也沒有修正過來,審計(jì)也沒審處理讓調(diào),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)的話要減少管理費(fèi)用還是用以前年度損益調(diào)整呢?因?yàn)槭歉咝缕髽I(yè),不知道要怎么改
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2020-04-23
補(bǔ)計(jì)提去年的工資這樣做分錄可以么?借:管理費(fèi)用_職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬借:以前年度損益調(diào)整貸:管理費(fèi)用_職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸在:以前年度損益調(diào)整
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2019-02-22
老師,我這個(gè)月的賬務(wù)用了以前年度損益調(diào)整科目,最后在資產(chǎn)負(fù)債表中,1.未分配利潤項(xiàng)目的填寫,是不是年初余額直接結(jié)轉(zhuǎn)上一年度的余額,然后期末余額就是利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)+以前年度損益調(diào)整的數(shù)額啊?2.然后因?yàn)閾p益的調(diào)整,其他應(yīng)付款項(xiàng)目的填寫,是不是也直接跟在資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額里(因?yàn)橛捎趽p益的調(diào)整,其他應(yīng)付款多了a,3.在科目余額表里,其他應(yīng)付款多的a應(yīng)該是體現(xiàn)在本期發(fā)生額里是吧)?
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2020-01-19
老師,我2019年下半年做過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在做2019年度匯算清繳需要對那幾筆以前年度損益做調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-04-30
老師您好,匯算清繳退稅之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,也沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-10-26
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