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分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價(jià)款為500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時(shí)支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項(xiàng)購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2022-04-19
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關(guān)稅2元,增值稅3元,現(xiàn)在我們就收到海關(guān)開具的2元關(guān)稅票,3元增值稅票,請(qǐng)問,貨款的發(fā)票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
海關(guān)專用繳款書 號(hào)碼-A 和—— L的區(qū)別
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2016-04-20
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項(xiàng):國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是申報(bào)50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報(bào)增值稅,未申請(qǐng)退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報(bào)2019年6月的出口退稅,請(qǐng)問在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計(jì)填100還是填200啊
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2020-04-11
為什么出口貨物要扣除出口關(guān)稅而進(jìn)口不用呢
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2020-04-21
進(jìn)口收到的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅完稅憑證完稅價(jià)格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶增值稅要如何申報(bào)?是從電子稅務(wù)局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請(qǐng)問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請(qǐng)退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿(mào)商貿(mào)出口商品有代理費(fèi),增值稅專票,如何入賬,6個(gè)點(diǎn)稅率,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2017-11-13
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉(zhuǎn)一次 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-03-04
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2022-04-14
老師:您們好!國外的供應(yīng)商發(fā)貨時(shí)少發(fā)了一件貨,我們收到貨才知道,在海關(guān)交了增值稅,因少了一件就多交了一件的增值稅,問這多交的一件要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2020-01-03
1、企業(yè)收購一家清算企業(yè),收購方交什麼稅? 2、被清算企業(yè)被收購后再出售給另一家企業(yè),出售方交什麼稅? 上述兩點(diǎn)問題麻煩幫忙解答,謝謝你!
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2020-11-12
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬元;運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的 包裝費(fèi)11萬元、運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收 入339萬元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價(jià)款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
出口的外貿(mào)公司,退稅的。增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進(jìn)口的 會(huì)計(jì)分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發(fā)票的銀行和帳號(hào)可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數(shù)字沒有辦法填進(jìn)去
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2019-07-09
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