
供應商在去年11月開具了一張專票,信息開具錯誤后退回,在12月又重新開具了一張,同時供應商就把11月開錯的那張進行了紅沖,我在1月申報12月增值稅的時候進行了抵扣,抵扣時沒有提示不能抵扣,現認證系統里提示往期有張非正常大票,要我做進項稅額轉出,請問怎么處理?
答: 你好,你的抵扣是11月份開具的,還是12月重新開具。
老師:您們好!國外的供應商發貨時少發了一件貨,我們收到貨才知道,在海關交了增值稅,因少了一件就多交了一件的增值稅,問這多交的一件要不要做進項稅額轉出?
答: 您好,嗯嗯需要的,要做進項轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們給供應商打款五千,對方給我們開票七千,我可以按5千入賬,其它的兩千做進項稅額轉出可以嗎?
答: 開票為什么會開7000呢
老師,你好。我們5月份已認證的增值稅進項發票,因供應商有稅務問題,我們的專管員讓我們做進項稅額轉出,銀行已扣款,請用這個分錄 要怎么做呢?
進項稅額轉出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
老師,2018年收到的一個供應商的進項發票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了。現在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
老師,請問下,2018年A買的設備,現在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉出了;實際設備給B公司用了,供應商也給B公司開了進項發票,現在A公司怎么做賬


廣東 追問
2020-01-03 14:41
糖果老師 解答
2020-01-03 14:45
廣東 追問
2020-01-03 21:55
廣東 追問
2020-01-03 21:56
糖果老師 解答
2020-01-03 22:06