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就是我有一個問題:一家上市公司董事會提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請公司分配自產產品,物流費自己承擔。然后問的是對案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務,使用增值稅專用發票和增值稅普通發票,開具發票時應將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內容填寫在發票備注欄中,如內容較多可另附清單。如內容較多可另附清單。該清單必須從開票系統清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發票沖紅怎么做賬呢?借:主營業務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產負債表和利潤表取數有關系嗎?
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2019-01-06
請問:工商年報里面的信息跟納稅調增調減沒有關系吧?
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2019-05-11
老師:請問小規模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統,客戶要求開票,當時可以做收入,確認收入時:借:應收賬款等,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。月底結轉時,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統,要到稅局代開,稅局會收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務局會退稅嗎?
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2015-07-10
我司為物流行業,從客戶處接到運輸業務后,會根據業務性質轉包給下游承運商以及個體司機完成運輸,或者用自有的車輛完成運輸。 1月A部門系統記錄的運費收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項,已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統記錄的運費成本為460萬(含稅),暫未支付款項,其中已收到下游承運商開具的增值稅專票全額400萬-9%,個體司機開具的增值稅普票 以上情景會計分錄怎么寫
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2022-08-11
1.先結轉 銷項/進項等三級科目 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請問進項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結轉增值稅,進項稅70926.26,轉出26.08, 銷項稅:95956.74, 應交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 95956.74 貸: 應交稅費—應交增值稅—進項稅70926.26,轉出26.08,這里的進項稅是寫轉出之前的金額還是轉出之后的金額? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25030.48 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 79095.44 貸: 應交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結轉,年末一次性增值稅結轉, 請問是這樣結轉地么? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項項稅額 10 ,應交稅費-轉出未交增值稅 1 計提當月增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 1.5,貸:應交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應交稅費-轉出未交增值稅,金額是不是不會一樣
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2021-01-03
請教老師,房地產繳納增值稅需要計提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發票,繳納增值稅,分錄應該怎么寫?需要計提嗎?
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2020-05-19
小規模納稅人增值稅是季度報,但增值稅附加是月報,如果當月有銷售收入,當月還不用報增值稅,那增值稅附加要怎么報
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2017-09-11
月末會計分錄借:應交稅費未交增值稅轉出;貸:應交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(進項)科目的數額是不是一直累計下去?
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2017-03-08
你好!老師請問一下結轉增值稅怎么結轉、借:應收賬款、貸:主營業務收入 貸:應交增值稅-未交增值稅、 結轉增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅的期末借方余額代表什么? 應交稅費—增值稅—轉出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
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2019-12-02
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
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2018-11-15
公司有發生軟產品增值稅即征即退,在算增值稅稅負率的時候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
老師,月末要做借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅差額應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
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