老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
熊貓公主
于2015-07-10 16:14 發(fā)布 ??1683次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-07-10 16:20
謝謝老師:如何辦理退稅?程序呢?
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1、小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,是按你當(dāng)月的開票,不是按出的什么賬,2、稅局代開當(dāng)場(chǎng)收稅,如果你不達(dá)到收稅的,去辦理退稅
2015-07-10 16:18:18

免增的增值稅還用計(jì)提附加稅嗎
2015-06-08 18:22:33

不用做分錄哦 即不用計(jì)提營(yíng)業(yè)稅也不要做減免稅的分錄
2016-03-07 11:23:09

發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
減免時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
2016-03-11 14:31:54

不用做計(jì)提營(yíng)業(yè)稅的分錄就是了
2016-04-12 09:05:51
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田老師 解答
2015-07-10 16:18
田老師 解答
2015-07-10 16:25