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老師企業(yè)所得稅季度報表,資產(chǎn)季出數(shù)季末數(shù)第二季度季初數(shù)季末數(shù)都怎么填?
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2020-07-08
企業(yè)所得稅季度報表本季度初人數(shù)和上季度末認識不一樣,怎么改
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2021-07-04
老師,企業(yè)所得稅季度報表有三個,我應(yīng)該報哪一個?
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2016-04-07
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
申報季度所得稅B表,在年度申報填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業(yè)收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報了該怎么處理?
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2024-07-15
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
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