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(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請問這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表[圖片]
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2022-04-13
稅種認(rèn)定里面的幾項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?只有增值稅有征率0.03,其他都是征率是0也要申報(bào)嗎?我看去年歷史記錄里面也只申報(bào)了增值稅,今年也只申報(bào)增值稅,為什么還收到了增值稅未申報(bào)成功信息呢?
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2020-07-14
收到車險(xiǎn)專用發(fā)票一張,是不是借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
我是增值稅小規(guī)模納稅人 季度不超過9萬免征增值稅 那其他的附加稅種是否也免征
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2017-07-13
小規(guī)模納稅人,增值稅是低于45萬免 那增值稅附加是低于45萬免征還是低于30萬免征
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2022-03-23
如果是小規(guī)模這個(gè)月有數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)480元,能全額抵增值稅,但小規(guī)模如果這個(gè)月不交增值稅,月底還做借:應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用部嗎
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2021-06-01
老師湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人3--5月開具普通發(fā)票免增值稅,那我們公司是一般納稅人但有稅易征收項(xiàng)目這個(gè)簡易征收項(xiàng)目開具的普通發(fā)票能免增值稅嗎
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2020-03-20
公司收到一筆美金樣品費(fèi),沒有正式報(bào)關(guān),通過快遞郵寄給客戶。外管局說讓做內(nèi)銷處理,做其他業(yè)務(wù)收入。請問我們這個(gè)要怎么計(jì)算交稅,需不需要開增值稅發(fā)票或普通發(fā)票?只領(lǐng)了增值稅專用發(fā)票。如果有進(jìn)項(xiàng)票的話可以抵減嗎?
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2017-06-03
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收后,是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡?
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2019-12-05
老師,小規(guī)模納稅人開票收入季度不到45萬(全部普票),稅額全部按1%的稅率,請問增值稅申報(bào)表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率”這一欄怎么填寫?
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2022-04-07
上個(gè)月 有一筆0.1元 微信官方轉(zhuǎn)過來的認(rèn)證費(fèi) 這是否屬于未開票收入 我是小規(guī)模 這0.1也要填到 增值稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)欄次申報(bào)??
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2020-04-12
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)稅中的,增值稅收入與消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征的金額是不一樣的嗎?比如增值稅我填寫收入7000元,我填寫的消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征金額是7070元嗎?
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2022-01-17
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收后,是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡?
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2019-12-05
我開增值稅發(fā)票的時(shí)候把操作員選成了管理員,開出來的發(fā)票還能用嗎?
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2018-01-09
勞務(wù)公司的合同價(jià)是含工人工資和管理費(fèi)嗎?預(yù)繳增值稅是合同價(jià)??百分之3嗎
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2020-04-06
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時(shí)間有沒有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
請問,我公司是客運(yùn)企業(yè)(小規(guī)模納稅人),將本公司的出租車(車輛屬于公司)出租給給個(gè)人經(jīng)營,公司只按月收取固定管理費(fèi),公司已將管理費(fèi)按月申報(bào)增值稅。 承包我公司出租車的個(gè)人取得的客運(yùn)收入 也需要我公司代繳增值稅,申報(bào)增值稅,這個(gè)如何做賬。
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2022-10-14
關(guān)于增值稅,出租車是公司的 司機(jī)給公司的管理費(fèi),按陸路運(yùn)輸收增值稅。請問那公司是掛靠在公司,車是司機(jī)的,司機(jī)相當(dāng)于個(gè)體工商戶,那該怎么收稅呢? 是不是在這個(gè)情況下,司機(jī)給公司的掛靠費(fèi) 管理費(fèi),公司就不用交增值稅了,然后司機(jī)自己為個(gè)體戶來交稅
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2020-06-01
老師,本月我有不動產(chǎn)租賃,含稅額11739,稅率開的11%,我可以按照簡易征收辦法。那我在填增值稅附表一和主表時(shí)該怎么填制?
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2016-07-27
納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅(6%),簡易計(jì)征5%,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放 的工資和代理繳納的社會保險(xiǎn)、住房公積金。那代發(fā)的工資、代繳社保、應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2021-03-20
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