出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
老師,我是施工單位 ,負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運(yùn)行一下,不負(fù)責(zé)安裝,那我開(kāi)發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
#提問(wèn)#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開(kāi)成了免稅,開(kāi)票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)
一般納稅人,
其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一
海關(guān)核足
關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元,
投規(guī)足向海關(guān)繳納了
關(guān)稅、增值稅、
消費(fèi)稅,
并取得相關(guān)的完稅憑
證。
(2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔
化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品,
開(kāi)出增
值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元,
將進(jìn)口的
高檔香水精10%直接對(duì)外銷售,
銷售額10萬(wàn)
(不含稅)
(3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn)
普通
護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,
BME10.
(4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客
戶試用
成本為1萬(wàn)
該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
某集團(tuán)企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣288萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款210萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
27.3萬(wàn)元,假設(shè)內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無(wú)免稅購(gòu)進(jìn)原材料的情況。要求:
①計(jì)算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額
②計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額
③計(jì)算當(dāng)月免抵退稅額
④計(jì)算當(dāng)月應(yīng)退稅額
⑤計(jì)算當(dāng)月免抵額
說(shuō)明:?jiǎn)挝粸槿f(wàn)元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-03
上期有留抵稅金,超過(guò)本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-01-05
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
填寫(xiě)個(gè)人所得稅減免個(gè)稅信息的時(shí)候
把原日期2020—11錯(cuò)填成2021—11月了,一直沒(méi)有減免扣稅 我已經(jīng)更正過(guò)來(lái)了,我想問(wèn)問(wèn)下個(gè)月會(huì)不會(huì)減免和1月—5月年終的時(shí)候會(huì)不會(huì)再減免稅
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2021-06-05
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開(kāi)的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開(kāi)的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開(kāi)本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒(méi)有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
小規(guī)模納稅人可是可是第10欄顯示您本期銷售額已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”不應(yīng)有數(shù)
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2020-01-16
請(qǐng)教老師,像今年疫情期間小規(guī)模達(dá)到30萬(wàn)的,減免2¥的那部分稅怎么做賬,記入營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免吧嗎?
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2020-12-14
當(dāng)期《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第10行有數(shù)據(jù),但無(wú)相關(guān)免稅資格備案信息,說(shuō)是的我們沒(méi)有去稅務(wù)局備案嗎
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2019-08-12
我們是就餐飲公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在疫情期間增值稅免稅,那么我在申報(bào)納稅時(shí)候,免稅額應(yīng)該填在哪一欄?
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2020-03-14
企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,新冠疫情期間能享受增值稅減免嗎?單位繳的保險(xiǎn)部分到2020年年底都是免繳嗎?
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2020-06-14
生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)為外貿(mào)型企業(yè),財(cái)務(wù)處理出口退稅方面對(duì)轉(zhuǎn)化節(jié)點(diǎn)前的生產(chǎn)型企業(yè)免抵退稅是否還是按照以前的方法操作,直到留抵稅額用完,之前的出口收入就不可以免抵退稅了,轉(zhuǎn)化后的次月用外貿(mào)企業(yè)的免退稅方法操作?之前的企業(yè)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)怎么處理?原材料和產(chǎn)成品怎么處理?
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2023-09-21
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