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老師,我現在補申報8月份認證過的一張進項稅發票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
五、自2019年4月1日起,《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36號印發)第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執行,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發票,購入寫字樓的不動產進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
某高檔化妝品生產企業 一般納稅人, 其2022年8月發生以下業務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關核足 關稅完稅價格為10萬元, 投規足向海關繳納了 關稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發票, BME10. (4)將自產的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-06
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
上期有留抵稅金,超過本期的產生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
#提問#小規模家具廠,把一張銷售普通發票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經清稅,8月需要沖紅重開,請問應該如何操作?
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2019-08-03
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-03
我在網上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現核準通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
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2020-07-12
老師,期初怎么抵銷啊,如果現在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
老師好 !增值稅專票當期認證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
請問:本期發生了航天技術維護費280元,如果本期進項票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
1/994
2019-09-18
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
1/630
2020-02-26
疫情期間餐飲業一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區分
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2020-06-28
填寫個人所得稅減免個稅信息的時候 把原日期2020—11錯填成2021—11月了,一直沒有減免扣稅 我已經更正過來了,我想問問下個月會不會減免和1月—5月年終的時候會不會再減免稅
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2021-06-05
生產型企業轉為外貿型企業,財務處理出口退稅方面對轉化節點前的生產型企業免抵退稅是否還是按照以前的方法操作,直到留抵稅額用完,之前的出口收入就不可以免抵退稅了,轉化后的次月用外貿企業的免退稅方法操作?之前的企業生產用固定資產怎么處理?原材料和產成品怎么處理?
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2023-09-21
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